Nota
Devolución de material
Las devoluciones de material se registran en el sistema de la siguiente forma:
Si la devolución es en contra de un remito, se genera una Devolución. Esto realiza el movimiento de stock pero no afecta la cuenta corriente del proveedor.
Si la devolución es en contra de una factura, se genera un crédito o se ingresa una nota de crédito. Esto realiza el movimiento de stock y afecta la cuenta corriente del proveedor.
de la barra de herramientas o presionar las teclas CtrlN. Se abrirá la pantalla Nuevo Crédito.
para buscar el proveedor.
.
. Se abrirá la pantalla Selección de Facturas con la lista de los facturas pendientes del proveedor. Seleccionar la factura correspondiente. Los items que pueden devolverse se cargarán en la grilla.